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fatturazione:abc:start

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fatturazione:abc:start [2022/10/13 08:49] – [Fase n. 3 – Fattura Definitiva] lorenzofatturazione:abc:start [2026/03/05 12:33] (versione attuale) – [Fase n. 1 – Generazione] enrico
Linea 23: Linea 23:
 Cliccando su Aggiorna compare la lista dei Documenti e delle Presenze “Da Fatturare” e questi sono già selezionati per l’emissione fattura. Opzionalmente è possibile rinviare la fatturazione di alcuni elementi togliendo la selezione dalla colonna 'Sel'. Per accendere e spegnere la selezione cliccare sul quadratino della riga oppure, per una selezione più rapida, è possibile usare il tasto **spazio**.  Cliccando su Aggiorna compare la lista dei Documenti e delle Presenze “Da Fatturare” e questi sono già selezionati per l’emissione fattura. Opzionalmente è possibile rinviare la fatturazione di alcuni elementi togliendo la selezione dalla colonna 'Sel'. Per accendere e spegnere la selezione cliccare sul quadratino della riga oppure, per una selezione più rapida, è possibile usare il tasto **spazio**. 
  
-È possibile scegliere un Tipo Raggruppamento, tra:+È possibile scegliere un __Tipo Raggruppamento__, tra:
  
-**Non Raggruppare**   (Sistema predefinito) +  * **Non Raggruppare**   (Sistema predefinito) I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli riportati esattamente come inseriti sul documento.+
                                                                                                    
-**Raggruppa Doc.** +  * **Raggruppa Doc.** I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice. 
-I DDT/Mandati sono scritti in ordine cronologico e gli articoli in somma raggruppati per Codice.+ 
 +  * **Raggruppa Tutto** Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura. 
 + 
 +Funzionamento del flag __"Seleziona solo Extra"__ 
 +  * Imposta come predefinito lo stato del Documento "Da Fatturare", ma può essere variato dall'utente. 
 +  * In ogni caso la generazione fatture avviene solo dei documenti/presenze con lo Stato “Da Fatturare”. 
 + 
 +Se la commessa ha il __Tipo prezzi in fattura__ su **Totale Unico** è presente una distinzione tra Totale semplice e Totale Extra. Negli altri casi non vi è distinzione tra Valore e Extra. 
  
-**Raggruppa Tutto** 
-Gli articoli in somma raggruppati per Codice ed i riferimenti ai documenti DDT/Mandati sono riportati in fondo alla fattura. 
  
 A questo punto si può cliccare sul pulsante **Genera Fatture**, il sistema elabora i clienti, genera per ciascuno la propria Fattura ed al termine apre la finestra **Fatture Provvisorie.** A questo punto si può cliccare sul pulsante **Genera Fatture**, il sistema elabora i clienti, genera per ciascuno la propria Fattura ed al termine apre la finestra **Fatture Provvisorie.**
Linea 38: Linea 43:
 Le Date di scadenza del pagamento e gli importi delle rate, sono calcolati in automatico in base alla Tabella Pagamenti e in base all’Anagrafica del Cliente dove si può (dalla pagina Dati Commerciali) decidere se Addebitare i Bolli o le Spese di Incasso in fattura e se spostare al mese successivo le scadenze dei mesi di agosto e fine dicembre. Le Date di scadenza del pagamento e gli importi delle rate, sono calcolati in automatico in base alla Tabella Pagamenti e in base all’Anagrafica del Cliente dove si può (dalla pagina Dati Commerciali) decidere se Addebitare i Bolli o le Spese di Incasso in fattura e se spostare al mese successivo le scadenze dei mesi di agosto e fine dicembre.
  
-Riguardo le commesse occorre che sia riempito uno dei due campi: in testa o sul rigo, a seconda che tutta la fattura sia relativa ad un'unica commessa (campo ‘Commessa’ in testa), oppure sia fatta a fronte di più commesse (campo ‘Comm.’ in riga).  Usando il campo __commessa in riga__ occorre tenere presente che, per avere la corretta imputazione del fatturato sulle varie commesse, ogni rigo con gli importi deve avere riempito il campo codice commessa. 
  
  
Linea 56: Linea 60:
 ===== Fase n. 3 – Fattura Definitiva =====  ===== Fase n. 3 – Fattura Definitiva ===== 
  
-Dalla procedura **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture emesse, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata inviata la **Fattura Elettronica**).+Dalla finestra **Gestione Fatture** è possibile consultare le fatture generate, fare una nuova fattura, ristampare una già emessa oppure modificare una fattura (salvo che non sia già stata prodotta la relativa Fattura Elettronica).
  
-Per procedere con l'emissione della **Fattura Elettronica** e l'invio automatico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, si utilizza il pulsante **Emetti Fattura**. Questo pulsante si trova:+Per procedere con l'emissione della **Fattura Elettronica** e l'invio automatico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, si utilizza il pulsante **Emetti Fattura**. Questa operazione è disponibile nelle seguenti finestre:
  
-  - in Gestione Fatture => per l'invio singolo +  - Gestione Fatture => per l'invio singolo 
-  - in Ricerca Fatture/Note di credito => per l'invio massivo +  - Ricerca Fatture/Note di credito => per l'invio massivo 
-  - nella finestra Fatture da trasmettere (Apollo HUB) => per l'invio massivo+  - Fatture da trasmettere, da Apollo HUB (include le Autofatture) => per l'invio massivo
  
 Il pulsate **Emetti Fattura** effettua la trasmissione allo SDI, l'invio E-mail al cliente (copia di cortesia in .pdf) ed eventuale stampa cartacea. Il pulsate **Emetti Fattura** effettua la trasmissione allo SDI, l'invio E-mail al cliente (copia di cortesia in .pdf) ed eventuale stampa cartacea.
  
-È possibile anche stampare in blocco le fatture 'Da Emettere' (se necessario), con la procedura Ricerca Fatture / Note di Credito si può scegliere tra i documenti 'Provvisori' o 'Definitivi' (digitando la data di emissione nei campi Dal / Ale, dopo cliccato su Cerca/Aggiorna, cliccare sul pulsante Stampa Documenti.+È possibile anche stampare tutte insieme le fatture 'Da Emettere' (se necessario). Con la procedura Ricerca Fatture / Note di Credito si può scegliere tra i documenti 'Provvisori' o 'Definitivi', inserire la data di emissione nei campi Data Fatt. dal / Al e, dopo aver cliccato su Cerca/Aggiorna, cliccare su Stampa Documenti.
  
fatturazione/abc/start.1665640187.txt.gz · Ultima modifica: 2022/10/13 08:49 da lorenzo