contabilita:gestionedistinta:start
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| contabilita:gestionedistinta:start [2025/02/20 13:33] – adrian | contabilita:gestionedistinta:start [2025/09/23 17:14] (versione attuale) – [Generazione della distinta] adrian | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/ | Consente la creazione delle distinte Effetti attivi da presentare in banca quali Ri.ba/ | ||
| + | |||
| + | Configurare l' | ||
| ===== Distinta Effetti ===== | ===== Distinta Effetti ===== | ||
| - | Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla [[https:// | + | Chi ha la gestione Prima Nota deve prima emettere gli effetti dalla [[contabilita: |
| Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna: | Se si vuole generare una Distinta di tipo Effetti bisogna: | ||
| Linea 20: | Linea 22: | ||
| In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD. | In più nel caso delle scadenze S.D.D e necessario che nella sezione commerciale della anagrafica cliente siano compilati i campi N. Autorizzazione SDD(UMR) e Data Autorizzazione SDD. | ||
| + | |||
| + | Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore e Nr.70 Codice SIA Azienda (da richiedere alla propria banca). | ||
| + | |||
| + | Per le registrazione in Prima nota degli effetti vedi la guida [[contabilita: | ||
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| + | ===== Distinta Bonifico ===== | ||
| + | |||
| + | È necessario che ci sia al meno una scadenza passiva non ancora saldata, con Tipo Rata Bonifico e con L’IBAN del fornitore inserito in uno di questi tre punti: | ||
| + | * Nella Banca di Appoggio dentro la scadenza. | ||
| + | * Nella sezione pagamento della fattura ricevuta. | ||
| + | * Nella sezione commerciale della anagrafica fornitore. | ||
| + | Se si vuole creare una distinta bonifico bisogna | ||
| + | - Cliccare nuovo nella Gestione Distinte e selezionare il Tipo Distinta Bonifico. | ||
| + | - Selezionare la Banca di presentazione. | ||
| + | - Cliccare sul tasto “Aggiungi Pagamento” e selezionare le scadenze da aggiungere alla distinta. | ||
| + | - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel Home Banking. | ||
| + | |||
| + | ===== Distinta Bonifico Stipendi/ | ||
| + | |||
| + | Per generare una distinta di bonifico, è necessario inserire i dati dei dipendenti o titolari nella finestra " | ||
| + | |||
| + | * Codice: un identificativo di massimo 5 caratteri alfanumerici. | ||
| + | * Descrizione/ | ||
| + | * Spuntare il flag " | ||
| + | * Cod. IBAN: le coordinate bancarie per il bonifico. | ||
| + | * Contropartita Predefinita: | ||
| + | |||
| + | Per crearla: | ||
| + | |||
| + | - Cliccare " | ||
| + | - Selezionare il "Tipo Distinta" | ||
| + | - Scegliere la Banca di presentazione. | ||
| + | - Inserire l' | ||
| + | - Salvare e cliccare su Genera File C.B.I. per salvare il file da caricare nel tuo servizio di Home Banking. | ||
| + | |||
| + | ===== Contabilizza Distinta di Pagamento. ===== | ||
| + | |||
| + | Se la distinta è di tipo Bonifici o Bonifici Stipendi, cliccando sul tasto contabilizza si crea la seguente registrazione in prima nota: | ||
| + | * Data registrazione uguale alla data della distinta. | ||
| + | * Causale contabile inserita nelle opzioni della applicazione N 782 (“Causale per Contab. Distinta di Pagamento”). | ||
| + | * Descrizione uguale alla causale contabile + tipo distinta (Bonifico o Bonifico stipendi). | ||
| + | * Descrizione del movimento i riferimenti dello scadenzario, | ||
| + | * In Dare tutte le scadenze di tipo Non Sald. che sono nella distinta, mettendo come contropartita in Avere in un altro rigo il c/c della banca di presentazione con il totale distinta. | ||
| + | |||
| + | N.B per i bonifici Stipendi e necessario che sia riempito il campo Contropartita Predefinita nella Gestione Operatori. | ||
| + | |||
| - | Configurare le opzioni della applicazione Nr.553- Codice Creditore, Nr.552 Codice CUC Azienda, Nr.70 Codice SIA Azienda. | ||
contabilita/gestionedistinta/start.1740047625.txt.gz · Ultima modifica: 2025/02/20 13:33 da adrian
