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|---|---|---|---|
| Linea 24: | Linea 24: | ||
| Nella seconda pagina “Dati Accessori” ci sono i comandi per regolare l’emissione della Fattura, se Automatica (predefinito) o Manuale. | Nella seconda pagina “Dati Accessori” ci sono i comandi per regolare l’emissione della Fattura, se Automatica (predefinito) o Manuale. | ||
| - | |||
| * Il dettaglio del materiale e della mano d’opera con i prezzi unitari. | * Il dettaglio del materiale e della mano d’opera con i prezzi unitari. | ||
| Linea 31: | Linea 30: | ||
| * Nessun dettaglio, ma solo i riferimenti ai DDT emessi. | * Nessun dettaglio, ma solo i riferimenti ai DDT emessi. | ||
| + | Se la Causale Documento prevede l' | ||
| Nel campo “Note interne” è possibile annotare degli appunti. | Nel campo “Note interne” è possibile annotare degli appunti. | ||
| - | Una volta inserita la Commessa è possibile iniziare il caricamento dei materiali e della mano d’opera. | + | Una volta inserita la Commessa è possibile iniziare il caricamento dei materiali e della mano d’opera. |
| + | Vedi [[commesse:gestione: | ||
| Linea 54: | Linea 55: | ||
| Il DDT/Mandato provvisorio è un pre-documento che contiene la lista dei materiali impiegati nel lavoro. | Il DDT/Mandato provvisorio è un pre-documento che contiene la lista dei materiali impiegati nel lavoro. | ||
| La fase finale del documento provvisorio è la conversione in DDT o Mandato definitivo. | La fase finale del documento provvisorio è la conversione in DDT o Mandato definitivo. | ||
| + | |||
| + | **(Per l' | ||
| -------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| - | Il Documento Provvisorio è una lista con tutti i Materiali portati | + | Il Documento Provvisorio è una lista di merci già consegnate |
| Questa finestra Gestione DDT/Mandati Provvisori si può aprire dal Menù principale oppure dalla Gestione Commesse cliccando sul pulsante [ Apri Doc. Provv. ]. | Questa finestra Gestione DDT/Mandati Provvisori si può aprire dal Menù principale oppure dalla Gestione Commesse cliccando sul pulsante [ Apri Doc. Provv. ]. | ||
| Linea 84: | Linea 87: | ||
| è possibile anche eliminare articoli presenti sulla lista. | è possibile anche eliminare articoli presenti sulla lista. | ||
| In particolare per liste molto lunghe (con codici articolo che si ripetono) si può utilizzare | In particolare per liste molto lunghe (con codici articolo che si ripetono) si può utilizzare | ||
| - | la funzione Reso Veloce | + | la funzione Reso Veloce |
| Linea 92: | Linea 95: | ||
| Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante Genera Doc. il sistema emette il documento di scarico definitivo DDT o Mandato (documento di scarico interno). | Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante Genera Doc. il sistema emette il documento di scarico definitivo DDT o Mandato (documento di scarico interno). | ||
| A questo punto il sistema apre la finestra relativa (DDT/ | A questo punto il sistema apre la finestra relativa (DDT/ | ||
| + | |||
| + | ===== Fatturazione delle Commesse ===== | ||
| + | |||
| + | Tutti gli elementi fatturati vengono suddivisi per **Commessa**, | ||
| + | |||
| + | Nella fattura emessa occorre che sia riempito uno dei due campi: in testa o sul rigo, a seconda che tutta la fattura sia relativa ad un' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== Analisi e Controllo Economico ===== | ===== Analisi e Controllo Economico ===== | ||
| Linea 110: | Linea 122: | ||
| **Riepilogo Documenti** | **Riepilogo Documenti** | ||
| - | In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico: | + | In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico: |
| Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, | Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, | ||
| Linea 148: | Linea 159: | ||
| Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/ | Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/ | ||
| + | **Funzionamento del flag “Extra”** | ||
| + | |||
| + | Quando si attiva il flag per default lo stato del documento diventa “Da Fatturare”. | ||
| + | L’utente può cambiare lo Stato in base alle esigenze. | ||
| + | In ogni caso la generazione fatture dei documenti/ | ||
| + | |||
| + | **Tipo Prezzi in Fattura e EXTRA:** | ||
| + | * Prezzi per singolo rigo: Non c’è distinzione | ||
| + | * Totale Unico: compaiono 2 righe distinte: il totale semplice e il totale Extra | ||
| + | * Senza Prezzi: Non c’è distinzione | ||
| + | * Solo Riferimenti: | ||
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commesse/abc/start.1632231959.txt.gz · Ultima modifica: 2021/09/21 16:46 (modifica esterna)
