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commesse:abc:start

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 Nella seconda pagina “Dati Accessori” ci sono i comandi per regolare l’emissione della Fattura, se Automatica (predefinito) o Manuale.  Con la scelta della Fatturazione automatica si può decidere se scrivere in fattura : Nella seconda pagina “Dati Accessori” ci sono i comandi per regolare l’emissione della Fattura, se Automatica (predefinito) o Manuale.  Con la scelta della Fatturazione automatica si può decidere se scrivere in fattura :
- 
  
   * Il dettaglio del materiale e della mano d’opera con i prezzi unitari.   * Il dettaglio del materiale e della mano d’opera con i prezzi unitari.
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   * Nessun dettaglio, ma solo i riferimenti ai DDT emessi.   * Nessun dettaglio, ma solo i riferimenti ai DDT emessi.
  
 +Se la Causale Documento prevede l'evasione dell'Ordine di Vendita vi è sempre l'emissione della Fattura di Vendita, a prescindere dall'impostazione di 'Fatturazione Automatica' Si-No della Commessa.
  
 Nel campo “Note interne” è possibile annotare degli appunti. Nel campo “Note interne” è possibile annotare degli appunti.
  
  
-Una volta inserita la Commessa è possibile iniziare il caricamento dei materiali e della mano d’opera. (Vedi:  La gestione dei materiali altri costi  e  La gestione della mano d’opera).+Una volta inserita la Commessa è possibile iniziare il caricamento dei materiali e della mano d’opera.  
 +Vedi [[commesse:gestione:start|Gestione Materiali Manodopera]] 
  
  
Linea 47: Linea 48:
  
  
-Per ulteriori informazioni si veda [[mantis:apollo:guida_alle_commesse:start#Analisi e Controllo Economico|Analisi e Controllo Economico]]+Per ulteriori informazioni si veda [[commesse:abc:start#analisi_e_controllo_economico|Analisi e Controllo Economico]]
  
  
 ===== I DDT/Mandati Provvisori ===== ===== I DDT/Mandati Provvisori =====
-Il DDT/Mandato provvisorio è il documento che contiene la lista dei materiali impiegati nel lavoro     + 
 +Il DDT/Mandato provvisorio è un pre-documento che contiene la lista dei materiali impiegati nel lavoro
 +La fase finale del documento provvisorio è la conversione in DDT o Mandato definitivo. 
 + 
 +**(Per l'attivazione di questa opzione contattare un consulente Dataset)**
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-Il Documento Provvisorio è una lista con tutti i Materiali portati sulla Commessa e si popola automaticamente durante il caricamento degli Acquisti. (Vedi La [[mantis:apollo:guida_alla_gestione:start# Gestione dei Materiali e Altri Costi|Gestione dei Materiali e altri costi]]).+Il Documento Provvisorio è una lista di merci già consegnate sulla Commessa e si popola durante il caricamento degli Acquisti. (Vedi La [[commesse:gestione:start#la_gestione_dei_materiali_e_altri_costi|Gestione dei Materiali e altri costi]]).
  
 Questa finestra Gestione DDT/Mandati Provvisori si può aprire dal Menù principale oppure dalla Gestione Commesse cliccando sul pulsante [ Apri Doc. Provv. ]. Questa finestra Gestione DDT/Mandati Provvisori si può aprire dal Menù principale oppure dalla Gestione Commesse cliccando sul pulsante [ Apri Doc. Provv. ].
Linea 82: Linea 87:
 è possibile anche eliminare articoli presenti sulla lista. è possibile anche eliminare articoli presenti sulla lista.
 In particolare per liste molto lunghe (con codici articolo che si ripetono) si può utilizzare  In particolare per liste molto lunghe (con codici articolo che si ripetono) si può utilizzare 
-la funzione Reso Veloce [Gif…] che automaticamente detrae l’Articolo e la Quantità specificata dalla lista del Documento Provvisorio.+la funzione Reso Veloce {{:commesse:abc:icona_resoveloce.gif?nolink|}} che automaticamente detrae l’Articolo e la Quantità specificata dalla lista del Documento Provvisorio.
  
  
Linea 90: Linea 95:
 Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante Genera Doc. il sistema emette il documento di scarico definitivo DDT o Mandato (documento di scarico interno). Con un click […] si può selezionare tutti gli articoli e premendo il pulsante Genera Doc. il sistema emette il documento di scarico definitivo DDT o Mandato (documento di scarico interno).
 A questo punto il sistema apre la finestra relativa (DDT/Mandati) con il documento definitivo che può essere all’occorrenza stampato. A questo punto il sistema apre la finestra relativa (DDT/Mandati) con il documento definitivo che può essere all’occorrenza stampato.
 +
 +===== Fatturazione delle Commesse =====
 +
 +Tutti gli elementi fatturati vengono suddivisi per **Commessa**, la mano d’opera (Articoli catalogati come Servizi) viene sempre raggruppata con il totale delle Ore, mentre per i materiali (Articoli catalogati come Merce) è possibile scegliere se raggruppare per codice articolo o dettagliare gli articoli (sistema predefinito).
 +
 +Nella fattura emessa occorre che sia riempito uno dei due campi: in testa o sul rigo, a seconda che tutta la fattura sia relativa ad un'unica commessa (campo ‘Commessa’ in testa), oppure sia fatta a fronte di più commesse (campo ‘Comm.’ in riga).  Usando il campo __commessa in riga__ occorre tenere presente che, per avere la corretta imputazione del fatturato sulle varie commesse, ogni rigo con gli importi deve avere riempito il campo Codice Commessa.
 +
 +
 +
  
 ===== Analisi e Controllo Economico ===== ===== Analisi e Controllo Economico =====
Linea 108: Linea 122:
 **Riepilogo Documenti** **Riepilogo Documenti**
  
-In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico:  Preventivi,  DDT e  Mandati, Fatture (o Note di Credito).  La colonna **Extra** permette di trovare velocemente gli extra-preventivo che ci sono stati nella Commessa. +In questa lista ci sono i documenti emessi e si trovano in ordine cronologico:  Preventivi,  DDT e  Mandati, Ordini, Fatture.  La colonna **Extra** permette di trovare velocemente gli extra-preventivo che ci sono stati nella Commessa.
  
 Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, modificarlo o anche solo stamparlo. Con il doppio-click è possibile aprire il documento per visualizzarlo, modificarlo o anche solo stamparlo.
Linea 146: Linea 159:
 Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/correggere le informazioni registrate. Con doppio-click si accede alla maschera di Gestione Presenze dell’Operatore per fare ulteriori controlli o per modificare/correggere le informazioni registrate.
  
 +**Funzionamento del flag “Extra”**
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 +Quando si attiva il flag per default lo stato del documento diventa “Da Fatturare”.
 +L’utente può cambiare lo Stato in base alle esigenze.  
 +In ogni caso la generazione fatture dei documenti/presenze avviene solo se lo Stato è “Da Fatturare”.
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 +**Tipo Prezzi in Fattura e EXTRA:**
  
 +  * Prezzi per singolo rigo: Non c’è distinzione 
 +  * Totale Unico: compaiono 2 righe distinte: il totale semplice e il totale Extra
 +  * Senza Prezzi: Non c’è distinzione
 +  * Solo Riferimenti: Non c’è distinzione 
      
  
  
commesse/abc/start.1631600821.txt.gz · Ultima modifica: 2021/09/14 09:27 (modifica esterna)